為進一步加強內部審計人員的業務素質與專業水平,提高內部審計工作成效,更好的幫助企業強化管理、防范風險、提高經營效益,審計監察部于2021年4月19日-23日參加了由水發集團審計監察部組織的內部審計業務培訓活動暨北京國家會計學院2021年《管理審計實務與典型案例分析》高級研修班。
培訓主要圍繞管理審計展開,內容涵蓋了管理效益審計、經濟責任審計、采購審計和經濟合同審計等企業生產經營活動中可能涉及到的各類審計業務。授課老師通過理論知識與實際案例相結合的方式,重點對企業內部控制、績效評價及物資采購等事項的審計方式和方法進行了深入的講解。
通過本次培訓將進一步提高集團內部審計人員的業務能力,提升集團內部審計工作的專業水平,助力集團高質量發展。(張浩宇 供稿)